Faktúra DF0019/11

Faktúra doručená:17.10.2011

Dodávateľ
BENET S.R.O. Nováky
NAM.SNP 974828
97271 Nováky
IČO:36299219
Odberateľ
Spojená škola, Rastislavova 332, Nováky
Rastislavova 332
972 71 Nováky
IČO:42152551

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
teplo - 09/2011
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 4 231,32 EUR