Faktúra DF0057/24

Faktúra doručená:12.3.2024

Dodávateľ
Danum, s.r.o.
Bottova ul. 2899/1
945 01 Komárno
IČO:36824933
Odberateľ
Stredná odborná škola, Rastislavova 332, Nováky
Rastislavova 332
972 71 Nováky
IČO:52375277

ceny sú vrátane DPH
Spotrebný materiál
Názov položky
Spotrebný materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 21,00 EUR