Faktúra DF0265/23

Faktúra doručená:13.12.2023
Číslo zmluvy:T2008/SOŠ/01/BT

Dodávateľ
BENET S.R.O. Nováky
NAM.SNP 974828
97271 Nováky
IČO:36299219
Odberateľ
Stredná odborná škola, Rastislavova 332, Nováky
Rastislavova 332
972 71 Nováky
IČO:52375277

ceny sú vrátane DPH
Benet - teplo 11/2023
Názov položky
Benet - teplo 11/2023 (111)
Benet - teplo 11/2023 (111)
Benet - teplo 11/2023 (46)
Benet - teplo r. 2023 (111)
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 27 779,51 EUR